Detalle

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Detalle

 

La pantalla en la que se realiza el mantenimiento del pedido se divide en tres partes: cabecera, detalle y pie.

 

Cabecera: Situada en la zona superior recogerá los datos comunes del pedido de venta cuyos campos detallaremos a continuación.

Detalle: Es la parte del documento donde se relacionan los artículos y conceptos que se van a cargar en el pedido. Las líneas se visualizan en una lista que se puede desplazar verticalmente. Cada línea del detalle representa un artículo y para cada una de ellas se visualizan los siguientes campos: artículo, descripción, almacén, unidades, precio, descuento, importe, fecha prevista de entrega, unidades pendientes y servidas, marca de servido, IVA, atributos y lote, si es el caso. Para introducir una nueva línea no tiene más que pulsar la tecla image\EDI-A?ADIR.gif de la Barra del Menú de Edición que aparece en el Pie del documento.

Pie: Es la zona que se visualiza en la parte inferior del documento.

 

A la izquierda y mediante la Barra del Menú de Edición podrá añadir, modificar, eliminar, duplicar, etc…las líneas del detalle del pedido.

 

A la derecha el programa ofrecerá el Total Bruto, Base Imponible, Cuota de IVA e Importe Total del documento visualizado. Se visualizará en reverse amarillo en caso de totales en divisa.

 

En la "cabecera" del pedido, el programa pone a nuestra disposición los siguientes campos:

 

Pedido: Serie y Número del pedido. El conjunto de estos dos campos forman el número del documento. En las altas, por defecto, aparece el número correspondiente al siguiente documento, según indique el correspondiente contador. Si se cambia la serie, se sustituye automáticamente por el siguiente disponible de la nueva serie.

 

El programa permite, tras introducir el código de cliente:

Modificar la serie que aparece por defecto, en cuyo caso ofrecerá automáticamente el número de pedido que le corresponde.

Modificar el número ofrecido por defecto, debiendo desactivar previamente el contador automático. El programa impedirá la introducción de un número correspondiente a un documento ya existente.

 

Les recordamos que:

La serie de defecto se define en la opción Series de Maestros, aunque se puede individualizar para cada cliente/proveedor (dentro de la pestaña "Datos Comerciales").

La numeración se define en la opción Series de Maestros.

 

Auto: Por defecto se ofrecerá la señalización de éste campo que ordenará al programa que la numeración de pedidos se efectúe de forma automática. Se deberá desmarcar esta opción concretamente en los siguientes casos:

Cuando se desee ocupar un "hueco" en la introducción de facturas.

Cuando, en período de prolongación, se desee introducir facturas con fecha del ejercicio anterior. En estos casos, tras indicar el código de cliente, el usuario deberá desactivar el "Auto" e indicará el número y la fecha de la factura que desea generar.

 

Cliente: Código del cliente objeto de la factura. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de

 , Cliente: Código del cliente objeto del pedido, pudiendo generar documentos al código comodín 999999 "Ventas al contado". En este caso, el cliente no existe en el fichero de clientes ni se tiene la intención de crearlo. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (image\BROWSE.gif).

 

Mediante el botón [Ver] podrá visualizar los datos de la dirección principal y el mensaje de aviso si lo tuviera.

 

Fecha: Fecha de emisión del pedido. En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente, la fecha de trabajo. En caso de querer introducir cualquier otra fecha, puede recurrir al icono de acceso rápido, que abre una ventana con un calendario. La modificación de ésta fecha sólo será factible tras la introducción del código de cliente.

 

*Divisa: Divisa para éste pedido. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la divisa establecida para éste cliente (en la cual se va a entrar también el importe del pedido), aunque el usuario podrá modificarla si lo desea. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (image\BROWSE.gif).

 

Los movimientos en almacén se grabarán siempre en la moneda base: el Euro.

 

Cambio: Cambio de la divisa especificada anteriormente y que ofrecerá el programa automáticamente en base a lo establecido en la tabla de divisas, aunque el usuario podrá modificarla si es el caso. Si se modifica el valor de la divisa en el documento, dicho valor NO se actualiza automáticamente en el fichero de divisas.

 

Su pedido: Número que el cliente ha dado al pedido. No confundir con el número de pedido correlativo que irá aportando el programa.

 

Servir: Fecha prevista de entrega del pedido, que tomarán por defecto todas las líneas del detalle. Si posteriormente se modifica esta fecha, el programa actualizará la de las líneas del detalle con el mismo valor.

 

*Forma Pago: Forma de pago del pedido. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la forma de pago establecida para éste cliente en su ficha, aunque el usuario podrá modificarla si lo desea. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (image\BROWSE.gif).

 

*Tarifa: Tarifa del cliente, reflejando la señalada en su ficha.

 

*Almacén: Código del almacén de defecto para la introducción de líneas de detalle.

 

Agente: Código del agente. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente.

 

*IVA%: Marcar el check permite forzar el IVA en cabecera, pudiendo especificar un porcentaje común de IVA a aplicar en todas las líneas del documento, prevaleciendo sobre el porcentaje individual establecido para cada artículo. Si no se marca reflejará que no se trata de una IVA forzado en cabecera. Una vez existan líneas en el detalle del documento, éste dato no se podrá modificar.

 

La posibilidad de poder modificar los campos marcados con un asterisco vendrá supeditada a lo estipulado dentro de Configurar/Documentos (en caso de modificación de cualquiera de ellos, sólo afectará de forma individual al documento actual).