Anticipos

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Anticipos

 

Los anticipos son aquellas entregas a proveedores  en concepto de a cuenta de suministros futuros.

 

Para entrar los anticipos recibidos, Senior dispone de dos formas:

Dar de alta el amticipo directamente desde esta misma opción

Desde el documento de compra correspondiente (presupuesto, pedido, albarán y Factura)

 

Inicialmente se visualizará en modo lista el registro de todos los anticipos creados, permitiendo la creación, modificación, e incluso la contabilización de los mismos, si dispone de SeniorConta.

 

Campos de la ventana de anticipos:

 

Número:  Número del anticipo que Senior asignará automáticamente para cada anticipo. 

 

Fecha y Hora: Fecha y hora del anticipo

 

Comentario: Tema específico para dicho anticipo, aquí tendremos un espacio donde realizar anotaciones.

 

Proveedor: Número de proveedor objeto del anticipo.

 

Importe inicial: importe inicial del anticipo

 

Dispuesto: importe pendiente de consumir

 

Importe: Importe consumido

 

Generar Factura: Su señalización ejecutará la emisión automática de la factura del anticipo en curso. En este caso es recomendable definir la cuenta de “Anticipos” en Configurar/Ejercicio/Cuentas compras. La contabilización se realizará desde Fiscal/Registro Expedidas-Recibidas/Contabilizar)

Sin embargo, si al generar el anticipo, no generase factura se deberán contabilizar los anticipos desde Anticipos/Contabilizar.

 

Banco/cuenta: Banco de pago y cuenta de provisión de  anticipos necesarias para la contabilización del anticipo.

 

Documento vinculado:  Opcionalmente podemos vincular este anticipos a un documento existente en Senior. Indicaremos el tipo de documento (albarán, pedido, factura, etc...)  y su número donde lo aplicamos.

 

Descripción extendida: Descripción extendida del anticipo que puede ampliar el comentario indicado anteriormente.