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Este botón borra del histórico de ventas la factura seleccionada. El borrado de una factura implica:
•La anulación de los asientos del diario, en caso de que ya se hubiera contabilizado. No borrará los asientos de liquidación debiendo eliminarlos directamente desde el diario (sólo si dispone de Senior Conta).
•La eliminación de los efectos generados por dicha factura con independencia de que hayan sido o no liquidados.
•Si se trata de una factura directa, duplicada o procedente de un pedido o presupuesto, anulará los movimientos del almacén recalculándose el stock disponible y consumos de los artículos que intervienen en la factura.
•Si se trata de una factura de albaranes/depósitos los movimientos permanecen ya que éstos se crearon con los albaranes/depósitos, no con la factura.
•Si se trata de una factura de presupuestos, pedidos o depósitos no se desmarcará los documentos que intervienen, aunque si lo hará si procede de albaranes, retornando a la situación de "pendientes de facturar".
Importante
Al generar nuevas facturas, el programa va asignando el número de forma automática y consecutiva, ya que las facturas son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeración. La eliminación de una factura dejará un hueco en esta numeración que se deberá "rellenar", siendo responsabilidad del usuario tener dicha numeración de un modo correlativo y sin huecos. Actúe con precaución.